Faktúra 0000052641-2022 z 18. 10. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052641-2022
Popis: oprava EZS
Celková cena s DPH: 110,68 €
Číslo zmluvy: 0000220739
Číslo objednávky: 0000220739
Dátum úhrady: 18. 10. 2022
Dátum doručenia faktúry: 12. 10. 2022
Partner: ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88 , 821 05 Bratislava, SK; IČO: 35839465

Deň v parlamente

<- ->