Faktúra 0000051903-2022 z 10. 8. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051903-2022
Popis: Servis a opravy profes. kávovarov
Celková cena s DPH: 1069,80 €
Číslo zmluvy: 0000220556
Číslo objednávky: 0000220556
Dátum úhrady: 10. 08. 2022
Dátum doručenia faktúry: 28. 07. 2022
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->