Faktúra 0000050983-2022 z 27. 4. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050983-2022
Popis: Oprava kotlov
Celková cena s DPH: 1527,60 €
Číslo zmluvy: 0000220229
Číslo objednávky: 0000220229
Dátum úhrady: 27. 04. 2022
Dátum doručenia faktúry: 22. 04. 2022
Partner: ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1 , 831 03 Bratislava, SK; IČO: 35966289

Deň v parlamente

<- ->