Faktúra 0000050327-2022 z 17. 2. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050327-2022
Popis: odovz a likvidácia opadu 1/22
Celková cena s DPH: 300,72 €
Číslo zmluvy: 0000210665
Číslo objednávky: 0000210665
Dátum úhrady: 17. 02. 2022
Dátum doručenia faktúry: 10. 02. 2022
Partner: LEONTECH s.r.o., Pračanská 49 , 831 07 Bratislava 1, SK; IČO: 47973871

Deň v parlamente

<- ->