Faktúra 0000053182-2021 z 23. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053182-2021
Popis: Elektroinštaačný materiál ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 645,60 €
Číslo zmluvy: 59/21
Číslo objednávky: 0000210857
Dátum úhrady: 23. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 15. 12. 2021
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->