Faktúra 0000052739-2021 z 18. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052739-2021
Popis: náplň do frankovacieho stroja,kanc.pot.
Celková cena s DPH: 864,00 €
Číslo zmluvy: 99/21
Číslo objednávky: 0000210656
Dátum úhrady: 18. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 08. 11. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->