Faktúra 0000052709-2021 z 15. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052709-2021
Popis: Servis a opravy gastrozariadení - Fagor
Celková cena s DPH: 815,40 €
Číslo zmluvy: 0000210695
Číslo objednávky: 0000210695
Dátum úhrady: 15. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 05. 11. 2021
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->