Faktúra 0000052235-2021 z 28. 9. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052235-2021
Popis: Pravidelný servis profi kávovarov ÚZ Papierničk
Celková cena s DPH: 207,00 €
Číslo zmluvy: 0000210568
Číslo objednávky: 0000210568
Dátum úhrady: 28. 09. 2021
Dátum doručenia faktúry: 16. 09. 2021
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->