Faktúra 0000052025-2021 z 13. 9. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052025-2021
Popis: odborná príprava technikov PO
Celková cena s DPH: 144,00 €
Číslo zmluvy: 0000210545
Číslo objednávky: 0000210545
Dátum úhrady: 13. 09. 2021
Dátum doručenia faktúry: 27. 08. 2021
Partner: BE-SOFT, a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, SK; IČO: 36191337

Deň v parlamente

<- ->