Faktúra 0000051800-2021 z 18. 8. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051800-2021
Popis: EZS - výmena akumulátorov
Celková cena s DPH: 392,69 €
Číslo zmluvy: 18/21
Číslo objednávky: 0000210499
Dátum úhrady: 18. 08. 2021
Dátum doručenia faktúry: 02. 08. 2021
Partner: SecuriLas, s.r.o., Galvaniho 7/C , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 31364764

Deň v parlamente

<- ->