Faktúra 0000051360-2021 z 1. 7. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051360-2021
Popis: Rozšírenie AOTS a TV.nrsr.sk
Celková cena s DPH: 13944,00 €
Číslo zmluvy: 0000210227
Číslo objednávky: 0000210227
Dátum úhrady: 01. 07. 2021
Dátum doručenia faktúry: 17. 06. 2021
Partner: Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5 , 841 04 Bratislava, SK; IČO: 35795174

Deň v parlamente

<- ->