Faktúra 0000051411-2021 z 28. 6. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051411-2021
Popis: servis kávovarov ÚZ Častá Papiernička
Celková cena s DPH: 275,40 €
Číslo zmluvy: 0000210354
Číslo objednávky: 0000210354
Dátum úhrady: 28. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 22. 06. 2021
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->