Faktúra 0000051117-2021 z 4. 6. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051117-2021
Popis: oprava kuchynských liniek v apartmánoch ÚZ Papiern
Celková cena s DPH: 5318,40 €
Číslo zmluvy: 0000210224
Číslo objednávky: 0000210224
Dátum úhrady: 04. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 24. 05. 2021
Partner: VACHO s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra, SK; IČO: 35713038

Deň v parlamente

<- ->