Page 47 - NRSR_vyrocna_sprava.indd
P. 47
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky 2009
Rozpočtové výdavky na rok 2009 (v tis. €)
Rozpočet Čerpanie Plnenie Index
Ukazovateľ k 31. 12. upraveného 2009/2008
schválený upravený 2009 rozpočtu v %
Bežné výdavky 30 639 27 967 27 922 99,8 104,5
01 Všeobecné verejné služby 30 639 27 673 27 628 99,8 104,2
01.1.1 Výdavky verejnej správy 30 569 27 621 27 576 99,8 104,2
01.1.1.1 Kancelária NR SR 14 295 13 444 13 559 100,9 109,1
01.1.1.5 Kancelária NR SR – poslanci 16 274 14 177 14 017 98,9 99,8
01.1.3 Zahraničná oblasť 70 52 52 100,0 102,8
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - 11 11 100,0 5,6
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo - 283 283 100,0 -
08.2.0 Kultúrne služby - 283 283 100,0 -
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - 283 283 100,0 -
Kapitálové výdavky 11 731 29 873 29 873 100,0 267,8
01 Všeobecné verejné služby 2 057 2 631 2 631 100,0 79,9
01.1.1 Výdavky verejnej správy 2 057 2 631 2 631 100,0 79,9
01.1.1.1 Kancelária NR SR 2 057 2 631 2 631 100,0 79,9
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 9 674 27 242 27 242 100,0 346,5
08.2.0 Kultúrne služby 9 674 27 242 27 242 100,0 346,5
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 9 674 27 242 27 242 100,0 346,5
Výdavky spolu 42 370 57 840 57 795 99,9 152,6
Bežné výdavky na rok 2009 boli schválené vo výške 30 639 tis. € a upravené na 27 967 tis. €. Čerpanie výdav-
kov v roku 2009 dosiahlo výšku 27 922 tis. €, t. j. 99,8 % upraveného rozpočtu.
Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa kategória 630 Tovary a služby podieľala vo
výške 39,7 %. Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služ-
by. Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní
predstavovali podiel na čerpaní výdavkov 57,3 % a kategória 640 Bežné transfery, t. j. príspevky za členstvo Národnej
rady SR v medzinárodných organizáciách, výdavky dispozičného fondu, plat po skončení výkonu funkcie, odstupné,
odchodné a nemocenské dávky zamestnancom, predstavovali podiel vo výške 3,0 %.
Kapitálové výdavky na rok 2009 boli schválené vo výške 11 731 tis. € a upravené na 29 873 tis. €. V roku 2009
dosiahli výšku 29 873 tis. €, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu a použité predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcie
stavieb a realizáciu stavebných úprav, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 88,8 % a s tým súvisiacu
projektovú dokumentáciu 8,5 % výdavkov. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľal nákup prevádzko-
vých strojov a prístrojov 1,0 %, softvéru 0,7 % a modernizácia strojov a zariadení 1,0 %.
47