Page 99 - ´výročna správa final.cdr
P. 99
6 Finančné hospodárenie Národnej rady
Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady SR v roku 2016 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo
zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení
neskorších predpisov. Plnila aj úlohy súvisiace s parlamentnou dimenziou Predsedníctva SR
v Rade Európskej únie, ako aj úlohy vyplývajúce z členstva Národnej rady SR v medzinárodných
organizáciách a inštitúciách.
V rámci rozpočtového hospodárenia bola pozornosť venovaná plneniu programu 06M
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu a medzirezortnému podprogramu 0D4 SK PRES
2016, ktorého cieľom bolo zabezpečenie 6 protokolárnych reprezentačných podujatí parlamentnej
dimenzie Predsedníctva SR v Rade EÚ. Ďalej Kancelária Národnej rady SR zabezpečovala všetky
činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR a plnila úlohy súvisiace so zasadnutiami
z á k o n o d a r n é h o z b o r u , s p r e v á d z k o u , s p r á v o u a o c h r a n o u b u d o v
a účelových zariadení. V roku 2016 sa na zabezpečenie programu a podprogramu vynaložili
finančné prostriedky v objeme 39 704 tis. €.
6.1 Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 boli rozpočtové príjmy
pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené vo výške 1 280 tis. €.
K 31. decembru 2016 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 443 tis. €, t. j. 112,7 %
schváleného rozpočtu.
6.2 Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2016 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol
schválený na program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ vo výške 32 430 tis. €.
Rozpočtovým opatrením bol do programovej štruktúry zaradený medzirezortný podprogram: „
SK PRES 2016 – NR SR “ v sume 123 tis. eur. Pätnástimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva
financií SR bol rozpočet upravený na 39 666 tis. €, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške
39 704 tis. €, t. j. 100,1 % upraveného rozpočtu.
Rozpočtové výdavky na rok 2016 (v tis. €)
Rozpočet Plnenie
Ukazovateľ Čerpanie upraveného Index
schválený upravený k 31. 12. 2016 rozpočtu v % 2016/2015
Bežné výdavky 25 598 26 233 26 271 100,1 109,4
01 Všeobecné verejné služby 25 598 26 233 26 271 100,1 109,4
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 25 598 26 233 26 271 100,1 109,4
Kapitálové výdavky 6 832 13 433 13 433 100,0 95,4
01 Všeobecné verejné služby 6 832 13 433 13 433 100,0 95,4
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 6 832 13 433 13 433 100,0 95,4
Výdavky spolu 32 430 39 666 39 704 100,1 104,2
Bežné výdavky na rok 2016 boli schválené vo výške 25 598 tis. € a upravené na 26 233 tis. €.
Čerpanie výdavkov v roku 2016 dosiahlo výšku 26 271 tis. €, t. j. 100,1 % upraveného rozpočtu.
Vyššie percento plnenia rozpočtu bežných výdavkov ovplyvnilo využitie prostriedkov
z darov a úhrad stravy v súlade s § 23 ods. 1 písm. a), f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
99