Faktúra P1193525 z 23. 10. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1193525
Popis: bazénová + odpadová voda ÚZ Častá Papiernička - odber 2.10.2019
Celková cena s DPH: 96,00 €
Číslo zmluvy: 103/19
Číslo objednávky: 588/19/18061
Dátum vystavenia: 14. 10. 2019
Dátum úhrady: 23. 10. 2019
Dátum doručenia faktúry: 14. 10. 2019
Partner: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 31329209

Deň v parlamente

<- ->