Faktúra P1180924 z 13. 4. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1180924
Popis: tonery - PK SaS
Celková cena s DPH: 331,25 €
Číslo zmluvy: 64/18
Číslo objednávky: ?
Dátum vystavenia: 09. 04. 2018
Dátum úhrady: 13. 04. 2018
Dátum doručenia faktúry: 06. 04. 2018
Partner: DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov, SK; IČO: 43818030

Deň v parlamente

<- ->