Faktúra 2024/0101103026 z 25. 10. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101103026
Popis: paušálne služby SLA 9/2024
Celková cena s DPH: 3660,00 €
Dátum vystavenia: 09. 10. 2024
Dátum úhrady: 25. 10. 2024
Dátum doručenia faktúry: 09. 10. 2024
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 26, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->