Faktúra 2024/0101102353 z 4. 9. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101102353
Popis: vodné, stočné TJ - 18.4.-18.7.24
Celková cena s DPH: 1618,01 €
Dátum vystavenia: 22. 08. 2024
Dátum úhrady: 04. 09. 2024
Dátum doručenia faktúry: 22. 08. 2024
Partner: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovensko; IČO: 36500968

Deň v parlamente

<- ->