Faktúra 2024/0101102203 z 28. 8. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101102203
Popis: paušálne služby SLA 7/2024
Celková cena s DPH: 3660,00 €
Dátum vystavenia: 08. 08. 2024
Dátum úhrady: 28. 08. 2024
Dátum doručenia faktúry: 08. 08. 2024
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->