Faktúra 2024/0101101720 z 4. 7. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101101720
Popis: služby SLA 5/2024
Celková cena s DPH: 3660,00 €
Dátum vystavenia: 24. 06. 2024
Dátum úhrady: 04. 07. 2024
Dátum doručenia faktúry: 20. 06. 2024
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->