Faktúra 2023/0101102695 z 9. 10. 2023 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2023/0101102695
Popis: Nákup Tonerov
Celková cena s DPH: 837,41 €
Dátum vystavenia: 29. 09. 2023
Dátum úhrady: 09. 10. 2023
Dátum doručenia faktúry: 29. 09. 2023
Partner: Marián Ondrejka - Wtrade, Bánová, Mikuláša Dohnányho 1A, 010 04 Žilina, Slovensko; IČO: 34933336

Deň v parlamente

<- ->