Faktúra 0000053375-2022 z 21. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053375-2022
Popis: Opravy, servis a modernizácia MaR
Celková cena s DPH: 3782,40 €
Číslo zmluvy: 0000220191
Číslo objednávky: 0000220191
Dátum úhrady: 21. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 14. 12. 2022
Partner: ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1 , 831 03 Bratislava, SK; IČO: 35966289

Deň v parlamente

<- ->