Faktúra 0000053338-2022 z 19. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053338-2022
Popis: Pravid.údržba, prehl. opravy pož.klapiek
Celková cena s DPH: 4623,60 €
Číslo zmluvy: 0000220915
Číslo objednávky: 0000220915
Dátum úhrady: 19. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 14. 12. 2022
Partner: 3MON s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 46031391

Deň v parlamente

<- ->