Faktúra 0000053318-2022 z 19. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053318-2022
Popis: Servis vozidla BL726OV
Celková cena s DPH: 7818,31 €
Číslo zmluvy: 0000220945
Číslo objednávky: 0000220945
Dátum úhrady: 19. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 12. 12. 2022
Partner: Ľuboš Švorc - AŠ MARKET SERVICE, Hečkova 68, 903 01 Senec, SK; IČO: 35266171

Deň v parlamente

<- ->