Faktúra 0000053066-2022 z 5. 12. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053066-2022
Popis: Oprava a servis kávovarov pre ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 1429,56 €
Číslo zmluvy: 0000220921
Číslo objednávky: 0000220921
Dátum úhrady: 05. 12. 2022
Dátum doručenia faktúry: 23. 11. 2022
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->