Faktúra 0000052697-2022 z 25. 10. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052697-2022
Popis: zmena letenky Brus.-Vie 3.10.2022
Celková cena s DPH: 260,00 €
Číslo zmluvy: 1/2022
Číslo objednávky: 0000220752
Dátum úhrady: 25. 10. 2022
Dátum doručenia faktúry: 19. 10. 2022
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->