Faktúra 0000052505-2022 z 6. 10. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052505-2022
Popis: Vodoinštalačný a železiarsky materiál ÚZ Papiernič
Celková cena s DPH: 2071,43 €
Číslo zmluvy: 181/21
Číslo objednávky: 0000220730
Dátum úhrady: 06. 10. 2022
Dátum doručenia faktúry: 03. 10. 2022
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->