Faktúra 0000052405-2022 z 28. 9. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052405-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 348,68 €
Číslo zmluvy: 0000220643
Číslo objednávky: 0000220643
Dátum úhrady: 28. 09. 2022
Dátum doručenia faktúry: 21. 09. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->