Faktúra 0000052379-2022 z 27. 9. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052379-2022
Popis: Opravy kamenných obkladov
Celková cena s DPH: 1798,20 €
Číslo zmluvy: 0000220376
Číslo objednávky: 0000220376
Dátum úhrady: 27. 09. 2022
Dátum doručenia faktúry: 19. 09. 2022
Partner: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974 , 929 01 Dunajská Streda, SK; IČO: 48097519

Deň v parlamente

<- ->