Faktúra 0000052274-2022 z 21. 9. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052274-2022
Popis: Prenájom otvorov v kábelovodoch 09/22
Celková cena s DPH: 20,16 €
Číslo zmluvy: 0000210056
Číslo objednávky: 0000210056
Dátum úhrady: 21. 09. 2022
Dátum doručenia faktúry: 09. 09. 2022
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->