Faktúra 0000051818-2022 z 25. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051818-2022
Popis: Oprava a náhradné diely záhr. techniky ÚZ Papierni
Celková cena s DPH: 1627,20 €
Číslo zmluvy: 0000220528
Číslo objednávky: 0000220528
Dátum úhrady: 25. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 13. 07. 2022
Partner: Juraj Žákovský - INTEC, Trstínska 22 , 917 01 Trnava, SK; IČO: 22732721

Deň v parlamente

<- ->