Faktúra 0000051813-2022 z 22. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051813-2022
Popis: Servis a údržba kávovarov a kávomlynčekov
Celková cena s DPH: 1252,80 €
Číslo zmluvy: 0000220529
Číslo objednávky: 0000220529
Dátum úhrady: 22. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 13. 07. 2022
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->