Faktúra 0000051891-2022 z 10. 8. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051891-2022
Popis: výmena kobercov
Celková cena s DPH: 707,88 €
Číslo zmluvy: 0000220455
Číslo objednávky: 0000220455
Dátum úhrady: 10. 08. 2022
Dátum doručenia faktúry: 27. 07. 2022
Partner: Breno s.r.o., Rožňavská 1 , 831 04 Bratislava, SK; IČO: 36660710

Deň v parlamente

<- ->