Faktúra 0000051873-2022 z 3. 8. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051873-2022
Popis: Stavebný materiál pre ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 3330,79 €
Číslo zmluvy: 0000220509
Číslo objednávky: 0000220509
Dátum úhrady: 03. 08. 2022
Dátum doručenia faktúry: 25. 07. 2022
Partner: TURAY PLUS s.r.o., Cintorínska 471/27 , 900 89 Častá, SK; IČO: 35875101

Deň v parlamente

<- ->