Faktúra 0000051833-2022 z 29. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051833-2022
Popis: služby servisnej podpory - ISVS AOTS
Celková cena s DPH: 2400,00 €
Číslo zmluvy: 36/2022
Číslo objednávky: 0000900577
Dátum úhrady: 29. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 15. 07. 2022
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, SK; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->