Faktúra 0000051824-2022 z 25. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051824-2022
Popis: Oprava techn. dávkovani bazén. chémie.
Celková cena s DPH: 246,00 €
Číslo zmluvy: 0000220505
Číslo objednávky: 0000220505
Dátum úhrady: 25. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 14. 07. 2022
Partner: Karol Janečko, Strojnícka 2675/5, 052 01 Spišská Nová Ves, SK; IČO: 50798537

Deň v parlamente

<- ->