Faktúra 0000051820-2022 z 25. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051820-2022
Popis: elektroinštalačný mateirál
Celková cena s DPH: 1726,56 €
Číslo zmluvy: 87/21
Číslo objednávky: 0000220512
Dátum úhrady: 25. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 13. 07. 2022
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->