Faktúra 0000051819-2022 z 25. 7. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051819-2022
Popis: kancelársky materiál
Celková cena s DPH: 6209,46 €
Číslo zmluvy: 99/21
Číslo objednávky: 0000220397
Dátum úhrady: 25. 07. 2022
Dátum doručenia faktúry: 13. 07. 2022
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->