Faktúra 0000051171-2022 z 20. 5. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051171-2022
Popis: pracovný obed 6.5.2022 - delegácia UA v SR
Celková cena s DPH: 678,90 €
Číslo zmluvy: 0000220365
Číslo objednávky: 0000220365
Dátum úhrady: 20. 05. 2022
Dátum doručenia faktúry: 11. 05. 2022
Partner: NOLIS, s.r.o., Opletalova 70/A , 841 07 Bratislava, SK; IČO: 43782078

Deň v parlamente

<- ->