Faktúra 0000051374-2022 z 13. 6. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051374-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 143,92 €
Číslo zmluvy: 0000220352
Číslo objednávky: 0000220352
Dátum úhrady: 13. 06. 2022
Dátum doručenia faktúry: 03. 06. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->