Faktúra 0000051423-2022 z 15. 6. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051423-2022
Popis: Letenka Vie-Vilnius 27.5.2022
Celková cena s DPH: 345,00 €
Číslo zmluvy: 1/2022
Číslo objednávky: 0000220435
Dátum úhrady: 15. 06. 2022
Dátum doručenia faktúry: 07. 06. 2022
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->