Faktúra 0000051075-2022 z 11. 5. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051075-2022
Popis: kominárske práce
Celková cena s DPH: 898,00 €
Číslo zmluvy: 0000220194
Číslo objednávky: 0000220194
Dátum úhrady: 11. 05. 2022
Dátum doručenia faktúry: 04. 05. 2022
Partner: Kominár s. r. o., Tupolevova 24 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 47229632

Deň v parlamente

<- ->