Faktúra 0000050968-2022 z 3. 5. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050968-2022
Popis: Výmena komp. detského ihriska ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 5175,60 €
Číslo zmluvy: 0000220176
Číslo objednávky: 0000220176
Dátum úhrady: 03. 05. 2022
Dátum doručenia faktúry: 22. 04. 2022
Partner: Veríme v Zábavu, s.r.o, Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín, SK; IČO: 46167145

Deň v parlamente

<- ->