Faktúra 0000050919-2022 z 20. 4. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050919-2022
Popis: opravy výťahov
Celková cena s DPH: 2554,80 €
Číslo zmluvy: 17/21
Číslo objednávky: 0000220256
Dátum úhrady: 20. 04. 2022
Dátum doručenia faktúry: 12. 04. 2022
Partner: LUKO-SK,s.r.o., Kuchyňa 469 , 900 52 Kuchyňa, SK; IČO: 44492588

Deň v parlamente

<- ->