Faktúra 0000050768-2022 z 11. 4. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050768-2022
Popis: Vodoinštal. stavebný tovar ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 611,58 €
Číslo zmluvy: 181/21
Číslo objednávky: 0000220199
Dátum úhrady: 11. 04. 2022
Dátum doručenia faktúry: 31. 03. 2022
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->