Faktúra 0000050697-2022 z 28. 3. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050697-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 138,94 €
Číslo zmluvy: 0000220212
Číslo objednávky: 0000220212
Dátum úhrady: 28. 03. 2022
Dátum doručenia faktúry: 23. 03. 2022
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->