Faktúra 0000050540-2022 z 16. 3. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050540-2022
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 417,15 €
Číslo zmluvy: 0000210754
Číslo objednávky: 0000210754;0000220028
Dátum úhrady: 16. 03. 2022
Dátum doručenia faktúry: 07. 03. 2022
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->