Faktúra 0000050414-2022 z 25. 2. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050414-2022
Popis: vianočný storm - výrub,prevoz,montáž,demontáž
Celková cena s DPH: 4200,00 €
Číslo zmluvy: 0000210179
Číslo objednávky: 0000210179
Dátum úhrady: 25. 02. 2022
Dátum doručenia faktúry: 21. 02. 2022
Partner: LESY Slovenskej republiky, štátny, Pri Železnici 52 , 033 19 Liptovský Hrádok, SK; IČO: 36038351

Deň v parlamente

<- ->