Faktúra 0000050099-2022 z 28. 1. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050099-2022
Popis: tonery
Celková cena s DPH: 6699,00 €
Číslo zmluvy: 193/21
Číslo objednávky: 0000900524
Dátum úhrady: 28. 01. 2022
Dátum doručenia faktúry: 14. 01. 2022
Partner: DD21 s.r.o., Švábska 107 , 080 05 Prešov, SK; IČO: 43818030

Deň v parlamente

<- ->